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177****1435

老师,请教您一个问题。 我是购买方,进项发票在9月份的时候已经进行抵扣,货款未付,但在12月的时候,发现不良,需要扣除部分货款,但由于销售方已经结业,无法开具红冲发票,我在申报增值税需要怎么处理?

2020-01-04 11:12:11

您好 您可以自己在开票系统开具红字发票信息表 然后做进项税额转出处理

2020-01-04 11:12:41
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