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184****6976

上个月这么做的,这个社保费用计提多了,现在怎么做账呢,我怕做错了方向

上个月这么做的,这个社保费用计提多了,现在怎么做账呢,我怕做错了方向
2020-03-30 16:06:19

你好 那你就冲计提 借管理费用-社保 负数 贷应付职工薪酬-负数

2020-03-30 16:07:33
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184****6976

追问:这张怎么处理呢?有错误吗,好像好像是结账时系统自己出来的吧

这张怎么处理呢?有错误吗,好像好像是结账时系统自己出来的吧
2020-03-30 16:28:05
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答疑老师

回答:你好 你这个业务是什么业务 个人部分社保不要走应付职工薪酬科目去做

2020-03-30 16:30:49
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